一、本部门主要职责
(一)坚持以马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系为指导,贯彻执行党中央、国务院和省市关于党史、地方志工作的方针、政策,制定全市党史、地方志工作长远规划和年度计划并组织实施。
(二)研究、编写孝感地方党史和地方志,编辑出版相应的党史、方志书刊。
(三)征集、整理、编纂孝感地方党史和地方志资料。
(四)负责党史、方志资料集征、归档管理,并搞好地情资源的开发利用工作。
(五)指导县、市、区和市直单位的编史修志工作,审查重要史志书稿。
(六)按照市政府的要求,编纂出版《孝感年鉴》,管理和指导全市各级各类年鉴编纂工作。
(七)运用党史、地方志的编研和信息化建设成果,配合有关部门开展爱国主义和革命传统及地情宣传教育。
(八)指导市党史学会、市地方志学会的工作,承担市新四军历史研究会的有关工作。
(九)承办上级交办的其他事项。
二、本部门机构设置情况
“三定”方案核定编制16名,工勤岗位控制数1名,其中主任1名,副主任2名,总编辑1名;内设科室5个:综合科、党史科、方志科、组织史科、宣教科。内设领导职数8名,科长5名,副科长3名。现有在职干部13人(正县1人、副县3人,正科8人,副科1人),工勤岗位数1人,退休干部15人。
三、2016年部门决算情况说明
(一)2016年收入支出决算总体情况说明
孝感市史志办2016年收入总计369.52万元,支出总计348.24万元,年末结转和结余21.28万元。
(二)2016年收入决算情况说明
孝感市史志办2016年本年收入合计369.52万元,其中:财政拨款收入369.52万元。
(三)2016年支出决算情况说明
孝感市史志办2016年本年支出合计348.24万元,年末结转和结余21.28万元(项目支出结转和结余19.96万元),其中:基本支出313.21万元,占支出总额的89.9%;项目支出35.04万元,占支出总额的10.1%。
(四)2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
孝感市史志办2016年财政拨款支出年初预算为369.52元,支出决算为348.24万元,完成年初预算的94.2%。
(五)2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
孝感市史志办2016年财政拨款基本支出313.21万元,其中:人员经费268.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费44.48万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(六)2016年公共预算财政拨款“三公“经费的情况说明
孝感市史志办2016年“三公经费”支出8.32万元,其中:因公出国(境)费4.45万元;公务用车购置及运行维护费2.83万元(其中运行维护费2.83万元,购置费0元,保留车辆1台);公务接待费1.04万元,占“三公经费”的12.5%,共接待20批次90人。
(七)政府采购执行情况说明
严格按照政府采购目录进行采购计划备案和采购合同备案。
四、决算公开表格
表1:
2016年收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||
一、财政拨款收入 |
1 |
369.52 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
348.24 |
|||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|||
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|||
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|||
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|||
六、其他收入 |
7 |
|
…… |
20 |
|
|||
|
8 |
|
|
21 |
|
|||
本年收入合计 |
9 |
369.52 |
本年支出合计 |
22 |
348.24 |
|||
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|||
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
21.28 |
|||
|
12 |
|
|
25 |
|
|||
合计 |
13 |
369.52 |
合计 |
26 |
369.52 |
表2:
2016年收入决算表 |
||||||||
单位:万元 |
||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
369.52 |
369.52 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
369.52 |
369.52 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅及相关机构事务 |
369.52 |
369.52 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
369.52 |
369.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3:
2016年支出决算表 |
||||||||
单位:万元 |
||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
348.24 |
313.21 |
35.04 |
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
348.24 |
313.21 |
35.04 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅及相关机构事务 |
348.24 |
313.21 |
35.04 |
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
348.24 |
313.21 |
35.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4:
2016年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
369.52 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
348.24 |
348.24 |
|
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
||||
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
||||
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
||||
本年收入合计 |
9 |
369.52 |
本年支出合计 |
23 |
348.24 |
348.24 |
|
||||
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
21.28 |
21.28 |
|
||||
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
||||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
||||
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
||||
合计 |
14 |
369.52 |
合计 |
28 |
369.52 |
369.52 |
|
表5:
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
单位:万元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
348.24 |
313.21 |
35.04 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
348.24 |
313.21 |
35.04 |
20131 |
党委办公厅及相关机构事务 |
348.24 |
313.21 |
35.04 |
2013101 |
行政运行 |
348.24 |
313.21 |
35.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6:
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||
单位:万元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
313.21 |
268.73 |
44.48 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
313.21 |
268.73 |
44.48 |
20131 |
党委办公厅及相关机构事务 |
313.21 |
268.73 |
44.48 |
2013101 |
行政运行 |
313.21 |
268.73 |
44.48 |
表7:
2016年财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
2016年度决算数 |
|||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
8.32 |
4.45 |
2.83 |
0 |
2.83 |
1.04 |