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2015年孝感市史志办部门决算公开
发表日期:2016-09-15 00:00:00 来源:本站 作者: 被阅读[1675]次

一、本部门主要职责

(一)坚持以马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系为指导,贯彻执行党中央、国务院和省市关于党史、地方志工作的方针、政策,制定全市党史、地方志工作长远规划和年度计划并组织实施。

(二)研究、编写孝感地方党史和地方志,编辑出版相应的党史、方志书刊。

(三)征集、整理、编纂孝感地方党史和地方志资料。

(四)负责党史、方志资料集征、归档管理,并搞好地情资源的开发利用工作。

(五)指导县、市、区和市直单位的编史修志工作,审查重要史志书稿。

(六)按照市政府的要求,编纂出版《孝感年鉴》,管理和指导全市各级各类年鉴编纂工作。

(七)运用党史、地方志的编研和信息化建设成果,配合有关部门开展爱国主义和革命传统及地情宣传教育。

(八)指导市党史学会、市地方志学会的工作,承担市新四军历史研究会的有关工作。

(九)承办上级交办的其他事项。

二、本部门机构设置情况

“三定”方案核定编制16名,工勤岗位控制数1名,其中主任1名,副主任2名,总编辑1名;内设科室5个:综合科、党史科、方志科、组织史科、宣教科。内设领导职数8名,科长5名,副科长3名。现有在职干部14人(正县1人、副县4人,正科6人,副科3人),工勤岗位数1人,退休干部14人。

三、2015年部门决算情况说明

(一)2015年收入支出决算总体情况说明

孝感市史志办2015年收入总计400.5万元,支出总计400.5万元。

(二)2015年收入决算情况说明

孝感市史志办2015年本年收入合计400.5万元,其中:财政拨款收入387.2万元,年初结转和结余13.3万元。

(三)2015年支出决算情况说明

孝感市史志办2015年本年支出合计400.5万元,其中:基本支出280.4万元,占支出总额的70%;项目支出120.1万元,占支出总额的30%

(四)2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

孝感市史志办2015年财政拨款支出年初预算为400.5元,支出决算为400.5万元,完成年初预算的100%

(五)2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

孝感市史志办2015年财政拨款基本支出280.4万元,其中:人员经费251.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费28.5万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(六)2015年公共预算财政拨款“三公“经费的情况说明

孝感市史志办2015年“三公经费”支出4.9万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费3.5万元(其中运行维护费3.5万元,购置费0元,保留车辆1台);公务接待费1.4元,占“三公经费”的28.6%,共接待26批次130人。“三公”经费主要是公务接待费减少。

四、决算公开表格

1

2015年收入支出决算总表






单位:万元

收入

支出

行次

决算数

行次

决算数


1


2

一、财政拨款收入

1

387.2

一、一般公共服务支出

14

400.5

其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

15


二、上级补助收入

3


三、国防支出

16


三、事业收入

4


四、公共安全支出

17


四、经营收入

5


五、教育支出

18


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


六、其他收入

7


……

20



8



21


本年收入合计

9

387.2

本年支出合计

22

400.5

用事业基金弥补收支差额

10


结余分配

23


年初结转和结余

11

13.3

年末结转和结余

24



12



25


合计

13

400.5

合计

26

400.5











2

2015年收入决算表


单位:万元


本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

387.2

387.2







201

一般公共服务支出

387.2

387.2







20131

党委办公厅及相关机构事务

387.2

387.2







2013101

行政运行

387.2

387.2





































3

2015年支出决算表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

400.5

280.4

120.1




201

一般公共服务支出

400.5

280.4

120.1




20131

党委办公厅及相关机构事务

400.5

280.4

120.1




2013101

行政运行

400.5

280.4

120.1















4


2015年财政拨款收入支出决算总表


单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

387.2

一、一般公共服务支出

15

400.5

400.5


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


……

21





8



22




本年收入合计

9

387.2

本年支出合计

23

400.5

400.5


年初财政拨款结转和结余

10

13.3

年末财政拨款结转和结余

24




一般公共预算财政拨款

11

13.3


25




政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




合计

14

400.5

合计

28

400.5

400.5


5:

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

400.5

280.4

120.1

201

一般公共服务支出

400.5

280.4

120.1

20131

党委办公厅及相关机构事务

400.5

280.4

120.1

2013101

行政运行

400.5

280.4

120.1

















6:

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

280.4

251.9

28.5

201

一般公共服务支出

280.4

251.9

28.5

20131

党委办公厅及相关机构事务

280.4

251.9

28.5

2013101

行政运行

280.4

251.9

28.5



7:

2015年财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

4.9

0

3.5

0

3.5

1.4